內(nèi)審計(jì)劃是集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作的重要指導(dǎo)文件,它在明確審計(jì)目標(biāo)與范圍、合理配置資源、提高審計(jì)效率、確保審計(jì)質(zhì)量等方面都發(fā)揮著關(guān)鍵作用。在集團(tuán)不斷改革創(chuàng)新的環(huán)境下,審計(jì)部積極踐行責(zé)任擔(dān)當(dāng),穩(wěn)步推進(jìn)2025年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。通過(guò)全面、深入、細(xì)致的審計(jì)監(jiān)督與服務(wù),為集團(tuán)的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。該計(jì)劃聚焦于深化集團(tuán)下屬子各公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)以及金融公司經(jīng)營(yíng)審計(jì),在內(nèi)審計(jì)劃中詳細(xì)列明各類(lèi)的審計(jì)重點(diǎn),完善各項(xiàng)審計(jì)流程,拓寬審計(jì)廣度與深度。同時(shí)向市國(guó)資委及時(shí)報(bào)送集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)調(diào)查情況、2024年內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展情況報(bào)告和2025年內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃報(bào)告(明確擬開(kāi)展的審計(jì)項(xiàng)目)。
通過(guò)細(xì)化審計(jì)計(jì)劃,做好集團(tuán)2025年審計(jì)工作的“未雨綢繆”,從而有效堵塞各子公司的管理漏洞,完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。審計(jì)法務(wù)部也將依照審計(jì)計(jì)劃的要求,逐步有序推進(jìn)2025年度審計(jì)工作,這不僅助力規(guī)范企業(yè)運(yùn)營(yíng),更能保障集團(tuán)資產(chǎn)安全,為城投集團(tuán)在新一年實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展筑牢堅(jiān)實(shí)防線,從容應(yīng)對(duì)各類(lèi)挑戰(zhàn)。